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集团管控模式下国企内部审计的问题与对策研究
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  • 英文篇名:Research on Problems and Countermeasures of Internal Auditing of Stateowned Enterprises under Group Management Mode
  • 作者:完敏聪
  • 英文作者:Wan Mincong;
  • 关键词:集团管控 ; 内部审计 ; 对策研究
  • 中文刊名:SDMJ
  • 英文刊名:Economic & Trade Update
  • 机构:佛山市智瀚财务咨询有限公司;
  • 出版日期:2019-05-15
  • 出版单位:时代经贸
  • 年:2019
  • 期:No.475
  • 语种:中文;
  • 页:SDMJ201914031
  • 页数:2
  • CN:14
  • ISSN:11-5036/F
  • 分类号:78-79
摘要
随着国家社会经济的发展,在集团的治理层面、内部审计方面,企业为了在激烈的市场竞争中获取一席之地,必须针对管理层内部控制力薄弱、管理模式僵化、信息化滞后、风险管理和增值服务理念缺失等问题来做出完善。本文提出应从全局出发,兼顾全局,统筹规划,建立合理的内部管理体系;注重改进审计方案、审计方案、灵活沟通和后续实施;运用信息技术进行总体规划,结合企业具体政策,以促进行业与审计一体化,转变思维方式,注重评估咨询,促进增值。
        
引文
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